Страница 4 из 6
Добавлено: 18.01.2016 21:17
restart
W@dim писал(а):швед, Налоговая база считается "по отгрузке", т.е. по факту получения/продажи товара, получения/оказания услуги. Акт является подтверждением оказания услуги. Поэтому налог уплачивается в том периоде в котором она оказана. Т.е. 2015 год. И не важно когда оплачено, пусть даже вовсе не оплатили тебе- налог уплатить обязан.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
restart писал(а):Кто говорил что закупка товара не относиться к расходам?
Я говорил.
В контексте твоего вопроса. Закупка товара не уменьшает налоговую базу на сумму закупки. Так точная формулировка. Если так понятнее. Это при общем налогообложении предприятий и ИП.
По поводу консультаций- смотри мой пост выше, про знакомого бухгалтера. Не зная всех нюансов трудно давать советы.
Вроде всё понял
Купил товар 10 единиц по 100 тыс, на 1 млн, продал товара 5 ед. на сумму в 1 млн, с 1 млн отнял 500 тысяч(которые были затрачены на покупку товара) с 500 тысяч заплатил 16% .
Я правильно понял ?:) Или опять не то.
Добавлено спустя 1 минуту:
Blade писал(а):Мне тут сказали, что собираются запретить терминалы у которых отсутствует возможность бесконтактной оплаты. Правда? а как же mpos тогда?
Они там тогда совсем тю-тю.
Хотел бы я посмотреть как на Ждановичах я Хурмы и килограмм огурцов куплю через терминал
Добавлено: 18.01.2016 21:32
W@dim
restart писал(а):Купил товар 10 единиц по 100 тыс, на 1 млн, продал товара 5 ед. на сумму в 1 млн, с 1 млн отнял 500 тысяч(которые были затрачены на покупку товара) с 500 тысяч заплатил 16% .
Я правильно понял ?:) Или опять не то.
В данном контексте- да, правильно. Разница между стоимостью реализации и покупной стоимостью и есть прибыль (маржа). От неё можно отнять затраты- аренда, зарплата, телефон, топливо и т.п., получим налогооблагаемую базу. С неё, уплачивается налог на прибыль по установленной ставке.
Добавлено: 19.01.2016 16:25
швед
restart писал(а):Купил товар 10 единиц по 100 тыс, на 1 млн, продал товара 5 ед. на сумму в 1 млн, с 1 млн отнял 500 тысяч(которые были затрачены на покупку товара) с 500 тысяч заплатил 16% .
Я правильно понял ?:) Или опять не то.
ну как бы не правильно мне кажется
в твоем примере ты купил товара на 1 млн и продал товара на 1 млн, налогооблагаемая база 0
но если бы продал товара на 1,7 млн то налогооблагаемая база 700 тыс.
в общем может выглядеть так.
купил товара на 1 млн, наговорил по телефону на 200 тыс, обсллуживание сайта 200 тыс. оплата удаленного бухгалтера 200 тыс , аренда помещения 200 тыс. итого затрат на 1,8 млн
продал товара на 2 млн. получаем в этом случае базу для налога 200 тыс.
вроде никого не волоновало сколько единиц товара ты купил и продал общая суумма пришло и уушло это важно.
да еще потом добавляются еще другие вычеты налоговые типа на неработающую жену на каждого ребенка и еще чтото, но это уже лес наччинается и лучше с коньяком к бухгалтеру знакомому
Добавлено: 19.01.2016 16:46
W@dim
швед, не вноси смуту, не путай человека.Налогооблагаемая база= цена реализации - себестоимость. Себестоимость= покупная стоимость +затраты по реализации. Это в случае торговли.
Добавлено: 20.01.2016 17:38
Blade
вопрос по форме 1 страхование (БГС).
Сдавал вчера отчет и в БГС мне сказали что надо доначисления. мол была
" 4. Увеличена минимальная сумма дохода застрахованного лица, с которой подлежат начислению страховые взносы.
Такая сумма должна быть не менее суммы взносов, исчисленных из размера 60 % средней заработной платы рабочих и служащих в Республике Беларусь за месяц, предшествующий месяцу их начисления, пропорционально отработанному времени."
Но С 1 августа отменен минимальный размер страховых взносов, уплачиваемых в Белгосстрах
"Норма, исключающая п. 6 Положения, вступила в силу с 1 августа 2015 г. Это означает, что к объекту для начисления страховых взносов (выплаты, начисляемые в пользу застрахованных лиц) за август 2015 г. и последующие месяцы условие о минимальной сумме страховых взносов уже не должно применяться."
Собственно вопрос. Наемный раб. у меня с 12 июня. Как мне посчитать нужные доначисления? я так понимаю, что только за эти 2 месяца надо. с августа уже не надо.
Добавлено: 20.01.2016 23:58
Alexmag
http://www.nalog.gov.by/uploads/documen ... ntarii.pdf Может кому интересно про изменения в НК
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Blade, да с августа это отменили. Считается просто например в июне 22 рабочих дня по календарю, смотрите сколько рабочих дне он отработал,
http://bgs.by/insurance/177/7878/ от сюда берете среднюю за май и умножаете на 60 % это минимальная сумма БГС в месяц при полной отработке. В вашем случае 60% средней делите на 22 и умножаете на отработанные дни, это и будет минимальная сумма в вашем случае. Потом смотрите начисленный БГС от начисленной зп и доначисляете разницу.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
W@dim писал(а):швед, не вноси смуту, не путай человека. Налогооблагаемая база= цена реализации - себестоимость. Себестоимость= покупная стоимость +затраты по реализации. Это в случае торговли.
Более того мне коллеги подсказали шо у ИП в затраты идет Полученный и Оплаченный товар. Сам я с ИП не работал а глянуть нынче не могу бо туниядствую
Добавлено: 21.01.2016 08:18
W@dim
Alexmag писал(а):Более того мне коллеги подсказали шо у ИП в затраты идет Полученный и Оплаченный товар. Сам я с ИП не работал а глянуть нынче не могу бо туниядствую
Поэтому я и писал- бери пузырь и иди к знакомому бухгалтеру. Заочно правильно проконсультировать невозможно. Если ИП на общем налогообложении, то всё как у всех. Но можно выбрать- ведешь бухгалтерию как ИП или как все.
Добавлено: 21.01.2016 09:30
Blade
Alexmag писал(а):берете среднюю за май и умножаете на 60 % это минимальная сумма БГС в месяц при полной отработке. В вашем случае 60% средней делите на 22 и умножаете на отработанные дни
Пример.
0.25 ставки. Кол-во отработанных дней в июне - 13. Средняя за май по РБ - средняя 6 724 045.
Итак. 6 724 045 * 0,6 / 22 * 13 = 2 383 980. С учетом 0.25 ставки еще делим на 4 и получаем 595 995. От этой суммы считаем 0,6% и получаем мин отчисления в БГС за июнь. = 3,576. Правильно?
Добавлено: 21.01.2016 12:45
Alexmag
Blade, правильно только сомневаюсь я на счет 13 дней с середины месяца бо календаря нет под рукой) Учтите шо 22 дня рабочих это по производственному календарю для 5 дневной рабочей недели с выходными суб. и воскр.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
W@dim писал(а):Если ИП на общем налогообложении, то всё как у всех. Но можно выбрать- ведешь бухгалтерию как ИП или как все.
ничего не понял
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Blade, разницу между минимальной и начисленной от зп нужно ставить в отдельную строку, кажись 15
Добавлено: 21.01.2016 15:55
Blade
Alexmag, не, ну про середину - это я так, условно, сказал. Вообще с 12-го числа. Да, 5 дней в неделю. суб, воскр - вых.
Ага, строка 15.
Спасибо большое!
А еще вопрос. Я уже отчет как бы сдал. Теперь с учетом доначислений мне его надо полностью переписать, правильно? Или просто заполнить реквизиты и 15 пункт? А то не могу в БГС дозвониться.
Добавлено: 21.01.2016 16:42
Alexmag
просто 15 строку не выйдет же) там ведь расчеты дальше меняются и итог другой получиться. Как это у вас его приняли )
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
добавляйте 15 в старый, пересчитывайте по порядку итоги и сдавайте, с одной стр. 15 нет такого отчета)
Добавлено: 21.01.2016 17:18
Blade
Alexmag, ну я как бы тоже так думал. Просто последний бланк чистый остался - не хотелось испортить
Добавлено: 21.01.2016 17:40
Alexmag
Blade, переходите на электронку и ходить не надо будет)
Добавлено: 21.01.2016 19:33
yz-1
Может кому будет интересно. Был сегодня в налоговой и там сегодня рассказали что если в течение календарного года размер выручки превысит 1 500 000 000 руб. , то начиная со следующего квартала, в котором произошло превышение УСН применять нельзя (это если отчетный период квартал) и со следующего месяца (если отчетный период месяц). Убрали также ставки 3 % без НДС для розничной торговли. Теперь только 5% с НДС или без. 3% без НДС оставили только если работаешь с нерезидентами РБ.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Например пишешь программы для забугорных барыг
Добавлено: 22.01.2016 16:30
restart
У нас законы меняют как курс в обменниках
Добавлено: 31.01.2016 19:51
restart
Ребята есть вопрос.
Суть в том.
К примеру я плачу 16% от прибыли.
По итогу я купил 10 штук по 100 тысяч и 10 штук за 10 тысяч, продал за отчётный период 5 штук(те которые за 100 тысяч) за 1 млн. прибыль 500 тысяч.
Купил по безналу, продал за нал, с чеком (без копии чека) . Как Налоговая узнает, что я продал именно 5 штук, те которые по 100 тысяч, а не те которые по 10 ?
Мне говорили,что надо вести какую то книгу? Или как ? разъясните пожалуйста.
Честно чем больше я понимаю про налоги с ИП, чем большу в **УЕ.
Не говоря уже про терминалы,Ерип и т.д и т.п
Добавлено: 31.01.2016 20:36
SIBA
TokRa писал(а):Кто пользуется Гондлярком? Какие косяки? Или все пучком?
все пучком
дорого правда: само устройство и % от операции процессингу
Добавлено: 01.02.2016 17:38
restart
Может меня кто просветит по моему вопросу?
Добавлено: 02.02.2016 10:46
W@dim
restart писал(а):Может меня кто просветит по моему вопросу?
Прибегни к моему совету про знакомого бухгалтера. На форуме в двух словах такие вопросы не разъяснишь, да и тонкостей твоего дела тоже не знаем...
ну вот как давать советы?
Добавлено: 02.02.2016 12:50
SIBA
TokRa писал(а):SIBA, дешевле 11млн от других))
это да
дешевле. Лизинг рулит)))